中鲁B:内部控制审计报告

来源:中金在线交易所 时间:2018-03-08

关键词:内部控制 中鲁

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

  内控审计报告

  大信审字[2018]第 3-00027 号

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)

  WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.电话 Telephone: +86(10)82330558

  传真 Fax: +86(10)82327668

  网址 Internet: www.daxincpa.com.cn大信会计师事务所

  北京市海淀区知春路 1 号

  学院国际大厦 15 层

  邮编 100083

  WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

  15/FXueyuan International Tower 1

  Zhichun RoadHaidian Dis

  BeijingChina100083内部控制审计报告

  大信审字[2018]第 3-00027 号

  山东省中鲁远洋渔业股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称贵公司)2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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  传真 Fax: +86(10)82327668

  网址 Internet: www.daxincpa.com.cn大信会计师事务所

  北京市海淀区知春路 1 号

  学院国际大厦 15 层

  邮编 100083

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  15/FXueyuan International Tower 1

  Zhichun RoadHaidian Dis

  BeijingChina100083

  四、财务报告内部控制审计意见我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈修俭

  中 国 · 北 京 中国注册会计师:张利法

  二○一八年三月六日